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和政县食用菌研究推广中心2025年单位预算公开情况说明

来源:和政县农业农村局 浏览次数:12 发布时间:2025-02-12 09:43
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附件1

 

 

 

和政县食用菌研究推广中心

2025年单位预算公开情况说明


 

 

 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

制定和政县食用菌发展规划,研发食用菌新品种,引进、示范推广新技术新品种,提供生产技术服务等。

二、机构设置情况

纳入2025年部门预算算汇编范围独立核算机构1个,其中:独立报送单户报表的单位1个,预算单位1个,事业单位1个。执行政府会计制度。我中心年末实有人数10人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算情况。

2025年部门收支总预算162.644815万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入162.644815万元。支出包括:一般公共服务支出1.653696万元、教育支出1.240272万元、社会保障和就业支出20.108943万元、卫生健康支出7.147008万元、住房保障支出9.22176万元、其他支出122.57272万元

(一)收入预算

2025年收入预算 162.644815 万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入162.644815万元,占100%;

政府性基金预算收入 0 万元,占0%;

上年结转收入 0万元,占0%;

其他收入0 万元,占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算162.644815 万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出 162.644815 万元,占100 % 项目支出 0 万元,占 0% 上年结转 0万元,占0%

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出162.644815万元,包括:一般公共服务支出162.644815万元、公共安全支出 0万元、教育支出 1.240272万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出20.108943万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下(详单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2025年基本支出 162.644815 万元,比2024年预算减少39.083829万元,减少19.4%,增长的主要原因是公用经费增加。

其中:人员经费支出 152.004815 万元,主要包括:基本工资48.282万元、津贴补贴42.8028万元、奖金11.8904万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.229568万元、职业年金缴费6.614784万元、职工基本医疗保险缴费5.787936万元、公务员医疗补助缴费1.240272万元、其他社会保障缴费0.1188万元、住房公积金9.922176万元、医疗费、其他工资福利支出2.0671万元

公用经费支出10.64 万元,主要包括:办公费0.7万元、邮电费0.2604万元、差旅费2.2396万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他商品和服务支出6.64万元

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0 %,增长(减少)的主要原因是……

经济社会发展项目 0个,主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费 0个,主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个,主要是项目1、项目2、项目3……。

(三)支出功能分类说明

2012906 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务支出1.653696万元,比2024年预算减少0.528744万元,人员变动,经费调整;       

2050803教育支出 进修及培训 培训支出1.240272万元,比2024年预算增加1.240272万元,人员变动,职工培训费增加;

2080505社会保障和就业支出 事业单位基本养老保险缴费支出13.229568万元,比2024年增加4.229952万元,人员变动,养老保险缴费基数减少;

2080506社会保障和就业支出 事业单位基本职业年金缴费支出6.614784万元,比2024年减少2.114976万元,人员变动,职业年金缴费基数减少;

2082702社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助0.264591万元;比2024年预算减少0.046347万元,人员工资增加,工伤保险缴费基数增大;

2101201 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助5.787936万元,比2024年减少1.445394万元,人员变动;

2101103卫生健康支出 事业单位医疗 公务员医疗补助支出1.240272万元,比2024年减少0.396558万元,人员变动,医疗保险缴费基数减少;

2101199卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出0.1188万元,比2024年减少0.0216万元,人员变动,医疗保险缴费基数减少;

2210201住房保障支出 住房改革支出 住房公积金支出9.922176万元,比2024年减少3.172464万元,人员变动,住房公积金缴费基数减少;

2130104 农林水支出 农业农村 事业运行支出123.812992万元,比2024增加27.460888万元,增加的主要原因人员变动,人员经费增加;

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.8万元,较2024年预算减少0.4万元。

1.因公出国(境)费用  0 万元,较2024预算无变化

2.公务接待费 0万元,较2024年预算无变化

3.公务用车购置及运行维护费 0.8 万元(其中:公务用车购置    万元,公务用车运行维护费 0.8 万元),较2024年预算减少0.4万元,下降20%,下降的主要原因是人员减少

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.240272 万元,较2024增加1.240272万元

(三)会议费预算情况说明

5.会议 0万元,较2024年预算无变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 10.64 万元,较2024年预算增加5.44万元,增长104.6 %,增长的主要原因是公用经费增加

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额 0.5万元,其中:政府采购货物预算 0.5万元,政府采购工程预 0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.3430万元。其中:办公用房 60 平方米,价值 0万元。预算部单位共有公务用车 1辆,价值9.98万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2025年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年我单位非税收入为应缴财政利息。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

和政县食用菌研究推广中心

2025年2月7日星期五

附件:1.和政县食用菌研究推广中心 2025单位预算公开表

 

 

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

162.644815

一、一般公共服务支出

1.653696

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

1.240272

六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

20.108943

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

7.147008



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出

122.57272



十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

9.922176



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

162.644815

本年支出合计

162.644815





十、上年结转


三十一、结转下年


十一、上年结余








收入总计

162.644815

支出总计

162.644815

表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

162.644815

       经费拨款

162.644815

二、政府性基金预算财政拨款收入


        ……


三、国有资本经营预算收入


        ……


四、教育专户核算


        ……


五、事业收入


        ……


六、上级补助收入


        ……


七、附属单位上缴收入


        ……


八、经营收入


        ……


九、其他收入


        ……


        本年收入合计

162.644815











十、上年结转


        ……


十一、上年结余


        ……


        收入合计

162.644815




表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

例如:2010101

1

2

3

4

总计

162.644815

162.644815



2012906工会事务

1.653696

1.653696



2080505基本养老保险

13.229568

13.229568



2080506职业年金

6.614784

6.614784



2101201基本医疗

5.787936

5.7879361



2101103公务员医疗补助

1.240272

1.240272



2080702工伤保险

0.264591

0.2645491



2210201住房公积金

9.922176

9.922176



2050803培训支出

1.240272

1.240272



2101199其他行政事业单位医疗支出

0.1188

0.1188



2130104事业运行

122.57272

122.57272








 

 

 

 

 

 

 

 

 




表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

162.644815

一、本年支出


(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共服务支出

1.653696

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

20.108943



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

7.147008



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出

123.812992



(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

9.922176



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债还本支出






     

162.644815

     

162.644815

 

 

 

 


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

和政县食用菌研究推广中心

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

162.644815

162.644815

162.644815








……



































































































 

 

 

 




表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

   例如2010201

行政运行

1

2

3


总计

162.644815

162.644815


2012906

工会事务

1.653696

1.653696


2080505

养老保险

13.229568

13.229568


2080506

职业年金

6.614784

6.614784


2101201

基本医疗保险

5.787936

5.787936


2101103

公务员医疗补助

1.240272

1.240272


2080702

工伤保险

0.264591

0.264591


2210201

住房公积金

9.922176

9.922176


2050803

培训支出

1.240272

1.240272


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.1188

0.1188


2130104

事业运行

122.57272

122.57272












 

 

 

 

 

 




表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30101

基本工资

1

2

3


总计

1626448.15

152.004815

10.64

30228

工会事务

1.653696

1.653696


30108

养老保险

13.229568

13.229568


30109

职业年金

6.614784

6.614784


30110

基本医疗保险

5.787936

5.787936


30111

公务员医疗补助

1.240272

1.240272


2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.264591

0.264591


30113

住房公积金

9.922176

9.922176


30101

基本工资

48.282

48.282


30102

津贴补贴

42.8028

49.6932


30103

奖金

11.8904

11.8904


30216

培训费

1.240272

1.240272


30229

福利费

2.06712

2.06712


30112

其他社会保障支出

0.1188

0.1188


30201

办公费

0.7


0.7

30207

邮电费

0.2604


0.2604

30211

差旅费

2.2396


2.2396

30231

公务车运行维护费

0.8


0.8

30299

其他商品和服务支出

6.64


6.64






 

 

 

 

 

 

 

 




表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

总计

2.040272




0.8


1.240272

和政县食用菌研究推广中心

2.040272




0.8


1.240272

































































 

 

 

 

 

 

 




表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

10.64

10.64


1

[30201]办公费

0.7

0.7


2

[30202]印刷费




3

[30205]水费




4

[30206]电费




5

[30207]邮电费

0.2604

0.2604


6

[30208]取暖费




7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

2.2396

2.2396


9

[30213]维修(护)费




10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费




13

[30231]公务用车运行维护费

0.8

0.8


14

[30299]其他商品和服务支出

6.64

6.64


15

[31002]办公设备购置




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:本单位未安排政府性基金预算支出。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计





……













































备注:未安排部门管理转移支付预算。


                            表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计


……


















备注:未安排国有资本经营预算.

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